县审计局审计工作总结和下年工作计划(精选12篇)(县审计局工资(6)

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些成绩的取得是县委、县政府正确领导的结果是社会各界解、配合、支持的结果是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工的结果。

二、xxxx年审计工回顾

过去的一年县审计局立足实际开拓创新组织干部职工加强学习坚持边工边学习以学习推动工在工中巩固提高依法审计廉洁从审扎实推进审计各项工主要有:

1、坚持正确方针围绕年度审计计划认真履行职责。围绕我县经济工中心精心制定审计计划继续坚持“全面审计突出重点”的方针切实做到全面审计、不留死角深入审计、不走过场重点审计、注重质量及时审计、提高时效严格执行审计法规和审计业准则认真履行审计职责做好每个项目计划的组织实施。

2、坚持开拓创新推进审计事业改革严格审计执法。根据《审计法》有关规定结合我县实际深化审计改革。一是改革审办法建立审计业务会议制度。推行“分组实施、质量互检、中审、会议决定”的审计业务审新办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线对重大项目的审计实行跨股联合审计中力量重点突破在增强审计干部体战意识的同时让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为依法给予处处罚上加大回访工力度跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况做好后续审计工。

3、坚持拓展成果加大审计宣传力度增强审计职能。一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项积极参全县教育系统财务规范管、县自来水公司内部改制、县住房公积金管体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工。二是纪检、监察、财政等职能部门一道积极参对我县工程建设、政府采购活动的监督管工。三是加强审计宣传工。编办《永春审计》33期刊发各类专稿、信息57条其中:被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项以专题呈件的形式向县主要领导报告情况、分析因、提出建议。全年上报专题呈件6件其中县主要领导出批示的4件为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析完成专题调查报告6。

4、坚持规范管加强内部制度建设强化制度约束。推行制度管人强化制度约束。在探索和实践的基础上研究修订或重申了包括审计业务书办审批传递管、审计人员职业道德和工纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工、审计局学习制度、小车管、信息工等方面工的十项规制度使审计工走上规范化的轨道不断推动审计各项工向纵深发展。

5、坚持严格要求完善内外监督机制狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工人员的生命线为做好防微杜渐工结合上级的有关规定一是推行审计公示制度。从4月1日起全面推行审计公示制度鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《永春县审计局机关工人员绩效考评实施方案》建立以实绩为核心的干部评价标准实行定量考评定性考评相结合的办法推进审计机关效能建设进一步调动机关工人员的积极性和创造性不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定“十二不准”规定随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》征询被审计单位的意见。

6、坚持时俱进加强部门自身建设提高干部素质。一是继续抓好三个代表重要思想的学习教育活动重点抓好回访复查工组织干部职工深入学习江总书记“5·31”讲话精神学习贯彻xx大精神。二是按照党委会的要求及时抓好局支部的换届选举工加强支部建设。三是完成局机关工会的换届选举工积极维护好干部职工的精神和物质利益。四是努力完善办公设备添置了一批电脑计算机举办计算机审计技术培训班提升微机审计工水平。五是组织干部职工参加审计业务知识培训鼓励和支持干部职工通过自学、党校函授学习等途径提高自身论知识水平和业务技能增强做好审计工的本领。

三、xxxx年审计工思路

xxxx年我县审计工的指导思想是坚持以“三个代表”重要思想为指导认真学习贯彻xx大精神紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标按照“全面审计突出重点”的要求认清形势振奋精神时俱进开拓创新以新的思路谋求审计发展新的突破促进审计改革新的举措推动审计工为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工要求是:

1、继续以规范财政预算执行和财政支行为为重点全面加大“同级审”和乡镇决算审计工力度。

2、继续以查处“小金库”和审查支两条线贯彻落实情况为重点实施对县直行政事业单位财务支审计。

3、继续以促进专项资金专款专用为重点加强农林水等系统或项目资金的审计工。

4、继续以规范财务行为推进生产经营为重点做好企业资产、负债、损益情况的审计工。

5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。

6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点推进经济责任审计工积极为县委、县政府的宏观调控服务。

7、继续以摸清家底掌握情况为重点开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。

8、继续以学习贯彻xx大精神努力实践“三个代表”重要思想为重点全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工全面提高审计业务水平。

篇9:县审计局项目工作计划

20xx年,全县审计工作将以党的十八大、十八届三中、四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》以及中央经济工作会议精神为指导,依法认真履行审计监督职责,密切关注经济社会运行中的矛盾和风险,严肃查处重大违法违规问题和经济案件,切实发挥审计监督职能作用。根据县政府工作部署和上级审计工作会议精神,特制定20xx年度全县审计项目计划。

一、上级审计机关下达的年度审计项目计划

(一)稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。根据审计署的统一部署,以推动中央关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,全面持续跟踪检查政府及其部门落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施的具体部署、执行和实际效果等情况, 20xx年重点审计以下方面:

一是重点任务完成情况;

二是重要政策执行情况;

三是重大项目建设进展情况;四是重点资金落实和使用情况;

五是推进简政放权政策落实情况;

六是违法违纪问题情况;

七是跟踪审计发现问题整改情况。在审计中重点抓住政策措施落实中的重点环节、重点项目、重点内容,深入分析问题产生的原因,落实各环节的具体责任,研究提出解决问题的对策,提出具体可行的整改意见,推动政策措施落实到位。

(二)全省养老保险基金审计。根据审计署的统一部署,以全面了解和掌握全县养老保险基金总体情况,促进养老保险政策全面落实,推动养老保险基金管理使用的科学化、规范化和精细化,保障广大人民群众切身利益,为改革、发展、稳定提供有力支撑和保障为目标,通过审计,了解和掌握全县养老保险基金征收、管理和使用等情况,重点审查养老保险基金征收、使用、管理等情况;反映养老保险在改善民生、促进经济平稳较快发展方面取得的成效,重点审查养老保险保障、基金统筹层次情况以及符合条件的是否全部纳入保障范围等;揭示养老保险基金征收、使用、管理中存在的问题,重点审计养老保险基金是否实行了税务征收、基数核定是否规范、是否纳入专户管理和专账核算及预算管理、是否实行了社会化发放等;严肃查处养老保险基金管理、使用中存在的超范围、提高或降低发放标准、虚报冒领、挤占挪用、损失浪费、虚列支出等违纪违规问题;从政策、体制、机制、制度层面深入分析问题形成的原因,提出完善养老保险制度,加强养老保险基金预算管理、促进经办机构建设完善等审计建议。

(三)城镇保障性安居工程跟踪审计。根据审计署的统一部署,以督促以前年度审计发现问题的整改落实、中央城镇保障性安居工程部署要求的全面落实和推动完善住房保障制度为目标。

通过审计,全面摸清城镇保障性安居工程建设、资金投入规模和结构、安居房分配、棚户区改造等情况,重点关注目标任务分解完成情况,资金筹集、管理和使用情况,工程质量管理情况和保障性住房分配运行情况。全面掌握各类城镇保障性安居工程的保障范围、保障水平、保障规划、准入退出、分配运行等制度的建立健全情况,以及财政、金融、土地等政策执行情况等,重点查处转移、挤占挪用建设资金,转包和违法分包工程以及工程质量低劣、损失浪费等重大违法违纪经济案件线索。针对审计发现的问题,及时提出整改和加强管理的建议。

二、本级审计项目计划

(四)本级预算执行审计。根据《审计法》的规定和要求,以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益为目标,加大对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算等政府全口径预决算的审计监督力度,组织对我县20xx年度本级预算执行情况进行审计。通过审计,掌握20xx年我县本级预算执行总体情况,重点检查预算编制是否科学、合理,预算执行结果是否真实、合法,以及税收政策执行、税收征管等情况,并对预算执行的总体情况作出客观评价,反映转移支付结构是否合理、项目设置是否过多过散、资金是否存在多头管理、效益不高、指标预留不细化等问题。

针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。

(五)县直部门预算执行和财政财务收支审计。根据《审计法》的规定和要求,以促进建立更加统一、完善的预算管理制度,加强预算的刚性约束和行政事业单位财务管理,切实降低行政成本,增强财务收支的合法、合规和合理性,推进政府绩效管理,提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标。组织对财政局、科技局、规划局、供销社、物价局等部门和单位开展预算执行和财政收支审计,对县自来水公司、物资总公司开展财务收支和资产清理审计。

通过审计,摸清20xx年度预算单位基本情况,部门收支预算编制执行情况,国库集中支付、政府采购以及“收支两条线”等制度的执行情况。重点审计,预算与预算执行的差异,项目资金结转和结余过大以及财政资金存放方式及管理现状等,以支出审计为重点,检查当年收支预算编制是否科学、合理,收支预算执行结果是否真实、合法,关注财政转移支付资金分配和政策落实,审查决算上报数据是否真实、完整,部门和单位是否存在漏报、瞒报、错报的情况,重点检查县直部门“三公”经费以及会议费。

注重整体性,对预算执行的总体情况作出评价;注重效益性,检查财政资金使用效益;注重宏观性,对一些涉及宏观政策的问题提出审计意见;注重建设性,对关系财政经济发展的重要问题提出建设性意见;注重揭露和查处乱设财政账户、出借财政资金等问题,分析其中存在的隐患,提出对策建议。

(六)乡镇财政决算审计。组织对道桥镇20xx年财政决算情况进行审计,重点审计财政收支状况,促进提高乡镇财政收入质量,优化乡镇财政支出结构。

(七)彩票公益金审计。根据《审计法》的规定和要求,对全县20xx年至20xx年福利彩票和体育彩票资金的筹集、管理、分配、使用和结余等情况进行审计。通过审计,摸清全县20xx年至20xx年福利彩票和体育彩票发行费和公益金的总体规模和管理状况,客观评价福彩公益金在社会福利事业和相关公益事业中发挥的作用,揭示福彩发行费和公益金在筹集、分配、使用等方面存在的突出问题,从体制、机制和制度层面分析原因,提出审计建议,促进福彩机构及主管部门加强和改进管理,规范资金使用,保障资金安全,提高资金使用效益。

(八)政府投资建设项目审计。根据《孝感市政府投资项目全程审计监督办法》的规定,以促进政府投资管理水平和提高投资效益为目标,组织对县人民医院整体搬迁项目、教育城项目以及县委、县政府交办的基本建设项目工程等进行审计,重点抓好政府重大工程的全程跟踪审计。在全面摸清工程建设和资金管理及使用情况的基础上,重点关注环境保护、征地拆迁和资金使用等方面的问题,重点揭示铺张浪费,侵害群众利益的问题,重点查处转移、挤占挪用建设资金,转包和违法分包工程以及工程损失浪费等重大违法违纪问题;提出完善制度、加强管理的对策建议,确保项目建设顺利和有关政策的落实。

三、经济责任审计项目计划

(九)领导干部经济责任审计。以促进领导干部贯彻落实科学发展和树立正确的政绩观,加强对权力的监督与制约,促进依法行政为目标,对党政干部进行经济责任审计。以财政财务收支真实、合法、效益为主线,重点审查重大事项决策、履职绩效、以及经济管理、个人廉洁自律等情况。具体审计计划根据县经济责任审计工作领导小组的委托确定。

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