提示:已审核、已记账的凭证不能被修改,需要通过反记账、消审核后才能被修改。
★作废与还原
只有未审核凭证才能被作废,作废凭证还可以还原为正常状态的未审核凭证。
1、在凭证箱的【未审核】页签下找到需要作废的未审核凭证; 2、双击打开这张凭证;
3、在菜单【文件】下单击【凭证作废】(还原作废凭证时,在菜单【文件】下单
击【凭证还原】)。 ★删除
只能删除已作废的凭证。
1、在凭证箱的【已作废】页签下找到并选中需要删除的已作废的凭证; 2、在菜单【文件】下单击【删除作废凭证】
注:删除凭证时,默认情况下,只能删除最大号凭证,如果需要删除中间号凭证,有两种处理方法:1、【凭证号重新排序】,系统会自动把已作废凭证排到最后;2、使用“自定义凭证号”,在帐套参数—凭证控制中启用自定义凭证号,重新注册后亦可删除中间号凭证。
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二.审核凭证 【操作步骤】
账务→凭证管理→凭证处理→在未审核凭证页签→点审核。
凭证消审:在凭证箱的【已审核】页签下,点击 【文件】菜单下的【凭证消审】按钮。 三.凭证记账 【操作步骤】
账务→凭证管理→凭证处理→在已审核凭证页签→点记账
反记账: 1、激活反记账功能:不要打开凭证箱。点菜单【帮助】→【关于】,按住Ctrl
键的同时,单击账务处理的图标 ,系统会提示“反结账和反记账等相关功
能已开启”,点确定,这样就开启了反记账功能。
2、打开凭证箱,如果反记某一张记账凭证,先选中要反记账的凭证,再点菜单【文件】→【凭证反记账】功能,进行反记账。 四.月末结账 【操作步骤】
账务→期末处理→期末处理向导→结账向导→确定
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反结账:点【帮助】菜单→关于→按Ctrl键同时点击用友账务处理的图标-提示打开反结账功能开启
开启反结账功能后点【功能】菜单→【期末处理】菜单→点反结账】 五、账表查询
账表查询操作方法相同,以余额表查询为例介绍操作步骤。 【操作步骤】
账务→账表输出→总账余额表→增加→选择科目→打开。
1
2
注:如要查询的凭证还没有经过审核、记账、需在选项里把包含所有未记账凭证前打上对勾。
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第三章 电子报表系统
第一节 报表设计
一、报表系统简介
1、基本词汇:
表样:编制包含一定格式、文字、公式、数值的报表并保存起来,下发给各单位使用,这种报表就是表样,即报表模板。
表套:在电子报表系统中,为了方便地组织和管理表样,引进了表套的概念。所谓表套就是将系统中的表样按某种方式进行分类,然后按照树形结构对各种类别的表样进行组织。表套的建立与维护均通过系统提供的\表套管理\功能来实现。
指标:指标是对报表中数据项的属性描述,便于汇总时引用。一个指标通常对应报表中的需要填写数据的一个单元格。报表系统中的指标用于报表汇总。
2、标准操作流程: 表套管理——新建表样——编辑表样——表样下发——编制报表——审核报表——输出报表
二、报表设计
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1、表套管理
增加、删除和修改表套时,在单位/表样树窗口下方选\表样\标签,选择系统菜单项[文件|表套管理]。
2、表样设计
新建表样通过工具栏中的实现。
在新建表样界面输入报表编码、名称,选择表套和期间类型后点确定即可。在\模板选择\处,选\空表\可以建空白表;;选已有\表样\,可以复制现有表样。
按钮,也可以通过系统菜单项[文件|新建表样]
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